Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113400
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-14-89556
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 65.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.786.877
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.786.877
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271244
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Comunicaciones Internet y Accesorios.-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        