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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 6.510.238
Nro. Solicitud de Transferencia
151350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.119

Retención DNCP
₲ 23.200
Retención IVA
₲ 177.552
Retención Renta
₲ 118.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98861
Monto Contrato
₲ 62.746.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.551.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.551.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire, Equipos de Calefacción y Refrigeración
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2