Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006747
Monto de la Factura
₲ 13.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86356
Monto Contrato
₲ 58.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.388.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.388.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5