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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 646.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90611
Monto Contrato
₲ 7.870.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2