Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 2.250.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.470
Retención DNCP
₲ 8.021
Retención IVA
₲ 61.385
Retención Renta
₲ 40.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94754
Monto Contrato
₲ 87.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.354.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.354.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1