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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 9.003.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.561.880

Retención DNCP
₲ 32.083
Retención IVA
₲ 245.542
Retención Renta
₲ 163.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94754
Monto Contrato
₲ 87.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.354.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.354.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1