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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99286
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.328.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.328.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1