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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 8.674.180
Nro. Solicitud de Transferencia
138393
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.674.180

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86446
Monto Contrato
₲ 43.470.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.791.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.791.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3