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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015144
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100327
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Producción, Diseño e Impresion de Revista Social FAP 2014
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4