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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120

Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101859
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.645.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4