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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 13.802.250
Nro. Solicitud de Transferencia
29713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.125.689

Retención DNCP
₲ 49.186
Retención IVA
₲ 376.425
Retención Renta
₲ 250.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
99/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90152
Monto Contrato
₲ 51.649.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.117.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.117.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5