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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 5.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.117.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97892
Monto Contrato
₲ 17.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275621
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1