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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 4.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.974.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89049
Monto Contrato
₲ 43.424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.363.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.363.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4