Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000002
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143242
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            1075242-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-14-98625
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.423.535
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.423.535
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271605
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y EDUCATIVOS
        
                                    Convocante
                            
            Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fuerzas Militares Uoc 6
        