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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.344.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84979
Monto Contrato
₲ 36.116.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.407.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.407.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4