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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 24.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.920.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
89/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90685
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.713.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.713.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274396
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5