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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476

Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99018
Monto Contrato
₲ 37.729.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.628.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.628.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2