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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 5.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.038.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
123/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99283
Monto Contrato
₲ 29.294.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.880.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.880.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5