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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93218
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.220.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.220.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2