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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87973
Monto Contrato
₲ 44.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4