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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 7.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.482

Retención DNCP
₲ 28.245
Retención IVA
₲ 216.164
Retención Renta
₲ 144.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95180
Monto Contrato
₲ 44.949.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.239.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.239.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informáticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1