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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
108/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99287
Monto Contrato
₲ 44.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.825.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.825.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1