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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155

Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-168056
Monto Contrato
₲ 13.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.312.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.312.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.