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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003746
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.340

Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232698
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.167.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.167.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434993
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresoras y fotocopiadora
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas