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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
178/2023
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-230340
Monto Contrato
₲ 36.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.004.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.004.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sillas y Mesas para las Aulas de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia