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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 39.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.649.775

Retención DNCP
₲ 140.989
Retención IVA
₲ 1.090.118
Retención Renta
₲ 1.090.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Diego Piris
RUC
3628537-4
Número de Contrato
PBS/CD/11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-193402
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.649.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.649.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire-Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado