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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001040
Monto de la Factura
₲ 4.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.249

Retención DNCP
₲ 15.481
Retención IVA
₲ 119.700
Retención Renta
₲ 119.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
03/201
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-200137
Monto Contrato
₲ 52.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.562.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.562.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania