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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47618
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906

Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96822
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.552.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico