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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0026266
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98323
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.859.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.859.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281059
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico