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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
29279
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-101497
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico