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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.928.867

Retención DNCP
₲ 108.406
Retención IVA
₲ 829.636
Retención Renta
₲ 553.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98901
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.468.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.468.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico