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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 2.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.562

Retención DNCP
₲ 9.119
Retención IVA
₲ 69.791
Retención Renta
₲ 46.528
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96840
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.255.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.255.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico