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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.738

Retención DNCP
₲ 5.399
Retención IVA
₲ 41.318
Retención Renta
₲ 27.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86237
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.597.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.597.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico