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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0017712
Monto de la Factura
₲ 428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.020

Retención DNCP
₲ 1.525
Retención IVA
₲ 11.673
Retención Renta
₲ 7.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95732
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.507.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ASPIRADORAS, CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico