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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22408
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181

Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR ALCIDES ALMADA GENEZ
RUC
810470-0
Número de Contrato
29318
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-101745
Monto Contrato
₲ 5.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.207.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico