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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014290
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
28970
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98432
Monto Contrato
₲ 90.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.725.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.725.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281196
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico