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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 278.322
Nro. Solicitud de Transferencia
128048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.310

Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-190349
Monto Contrato
₲ 6.679.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378091
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia