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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021816
Monto de la Factura
₲ 3.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.672

Retención DNCP
₲ 13.691
Retención IVA
₲ 104.782
Retención Renta
₲ 69.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
38079
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155573
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.454.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.454.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339437
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico