Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0000665
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 365.035
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            116262
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 353.778
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.301
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.956
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-18-154980
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.805.901
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.805.901
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE SELLOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        