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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007413
Monto de la Factura
₲ 11.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.376.120

Retención DNCP
₲ 42.630
Retención IVA
₲ 326.250
Retención Renta
₲ 217.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-156249
Monto Contrato
₲ 71.504.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.828.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.828.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico