Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 8.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.493.161
Retención DNCP
₲ 34.109
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-162888
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.947.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.947.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350200
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico