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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 6.009.570
Nro. Solicitud de Transferencia
144246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.576

Retención DNCP
₲ 21.198
Retención IVA
₲ 163.898
Retención Renta
₲ 163.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
38.525
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161962
Monto Contrato
₲ 7.957.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico