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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 3.246.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12314
Monto Contrato
₲ 3.246.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.087.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones