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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 3.898.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77148
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.898.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2830
Monto Contrato
₲ 6.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari