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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0042750
Monto de la Factura
₲ 6.699.070
Nro. Solicitud de Transferencia
72527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.699.070

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6005
Monto Contrato
₲ 6.699.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.370.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.370.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197582
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar