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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 25.818.640
Nro. Solicitud de Transferencia
42279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.818.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3754
Monto Contrato
₲ 74.494.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.843.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.843.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198866
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)