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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5103
Monto Contrato
₲ 986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero