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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008397
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1840
Monto Contrato
₲ 55.002.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.952.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.952.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer