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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000833
Monto de la Factura
₲ 13.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69397
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.074.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6091
Monto Contrato
₲ 13.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.433.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)