Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009175
Monto de la Factura
₲ 26.471.318
Nro. Solicitud de Transferencia
89927
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.471.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12510
Monto Contrato
₲ 36.719.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.919.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.919.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203947
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico
